Modelos 303, 130 y 111 para autónomos: guía práctica para no volverte loco

📅 Julio 2026 ⏱ 7 min lectura

Todos los trimestres la misma historia: modelos, plazos, cálculos, y la sensación de que Hacienda te va a poner una multa si te equivocas. No eres el único. La mayoría de autónomos odia hacer las declaraciones, no porque sean difíciles, sino porque son engorrosas y nunca te enseñaron cómo se hacen.

Aquí tienes una guía directa al grano sobre los tres modelos básicos que todo autónomo en estimación directa tiene que presentar: el 303 (IVA), el 130 (IRPF) y el 111 (retenciones).

Calendario trimestral 2026-2027

TrimestrePeríodoPresentaciónModelos
1TEnero - Marzo1-20 abril303 + 130 + 111
2TAbril - Junio1-20 julio303 + 130 + 111
3TJulio - Septiembre1-20 octubre303 + 130 + 111
4TOctubre - Diciembre1-30 enero303 + 130 + Resumen anual

Modelo 303 — IVA trimestral

El modelo 303 es la declaración trimestral del IVA. Se presenta del 1 al 20 de los meses de abril, julio, octubre y enero. En enero, además, se presenta el resumen anual (modelo 390).

Cómo se calcula

Errores comunes

Modelo 130 — IRPF trimestral

El modelo 130 es el pago fraccionado del IRPF para autónomos en estimación directa. Básicamente, Hacienda te cobra cada trimestre un adelanto de lo que pagarás en la renta del año siguiente.

Cómo se calcula

Importante: si tu año anterior fue negativo, puedes solicitar la exención del pago fraccionado presentando el modelo 130 con resultado 0. No te olvides o pagarás de más.

¿Cuándo pagar?

Mismos plazos que el 303: del 1 al 20 de abril, julio, octubre y enero.

Modelo 111 — Retenciones de IRPF

Este modelo lo presentas si has emitido facturas a otras empresas o autónomos con retención de IRPF (generalmente al 15% o 7% los primeros 3 años de actividad). También si eres profesional y has tenido trabajadores externos a los que has retenido.

¿Quién tiene que presentarlo?

El cálculo es simple: el importe total de las retenciones practicadas en el trimestre. Se ingresa en Hacienda en los mismos plazos que el 303 y 130.

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Hacer esto a mano en Excel es posible, pero es una fuente de errores constante. Un programa como SkyniX te automatiza casi todo:

¿Y si me equivoco?

Si presentas un modelo con errores, puedes presentar una declaración complementaria o solicitar una rectificación. No es el fin del mundo, pero evita llegar a julio sin haber presentado nada. Las sanciones por no presentar van desde 150€ hasta el 50% de lo no declarado.

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